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目錄
第一部分濮陽市第二人民醫(yī)院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分濮陽市第二人民醫(yī)院***年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分***年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分
濮陽市第二人民醫(yī)院概況
一、濮陽市第二人民醫(yī)院(眼科醫(yī)院)部門基本情況
濮陽市第二人民醫(yī)院(市眼科醫(yī)院)位于黃河路***號,醫(yī)院占地面積***畝。醫(yī)院設置3個眼病防治中心,即眼視光學中心、白內障治療中心、近視激光治療中心;6個眼病專業(yè)科室,即眼底病、青光眼、角膜病、眼外傷、小兒眼科與斜視、眼科整形與美容。研究生、本科學歷占比分別為***%、***%,高級、中級職稱占衛(wèi)技人員比例分別為***%、***%以上。
醫(yī)院發(fā)揮技術創(chuàng)新的引領帶動作用,引進美國近視眼飛秒激光治療系統(tǒng)、白內障飛秒激光治療系統(tǒng)、準分子激光治療系統(tǒng)、英國超廣角激光掃描檢眼鏡、德國角膜共焦顯微鏡、德國眼底血管造影系統(tǒng)、法國多波長激光治療系統(tǒng)等一大批先進設備,開展飛秒激光手術、個體化準分子激光手術、功能性人工晶體植入治療白內障、微創(chuàng)玻璃體視網膜手術、RGP矯正屈光不正等數(shù)十項疑難手術和技術,多項彌補了濮陽市眼科技術空白,先后榮獲國際金獎1項,國際專利1項,市科技進步獎8項,在省級以上雜志發(fā)表論文***篇。醫(yī)院眼科是市級“醫(yī)學重點學科”。
濮陽市第二人民醫(yī)院(市眼科醫(yī)院)將按照“立足濮陽、面向豫北、走出省界”的發(fā)展戰(zhàn)略和市委、市政府構建大健康格局,沿著“重點培育??疲瑤泳C合發(fā)展”的思路,把醫(yī)院打造成以眼科醫(yī)學、頭頸外科、醫(yī)學整形美容專業(yè)為骨干,相關臨床醫(yī)學為基礎和支撐的大??凭C合性醫(yī)院,逐步成為冀魯豫三省交界區(qū)域性??漆t(yī)療中心。
二、濮陽市第二人民醫(yī)院決算單位構成
濮陽市第二人民醫(yī)院屬于二級預算單位。
第二部分
***年度部門決算表
第三部分
濮陽市第二人民醫(yī)院
***年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
***年收入***.***萬元,比去年同期增長***.***%;
***年支出***.***萬元,比去年同期增長***.***%,
增長原因是醫(yī)用耗材、藥品、設備等的支出。
二、收入決算情況說明
***年收入合計***.***萬元,其中:事業(yè)收入***.***萬元,占***.***%;財政撥款收入***.***萬元,占3.***%;
三、支出決算情況說明
***年支出合計***.***萬元,主要是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
濮陽市第二人民醫(yī)院***年財政撥款收入合計***.***萬元;支出合計***.***萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
***年一般公共預算財政撥款支出決算為***.***萬元。其中基本支出為***.***萬元,項目支出決算為***.***萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
濮陽市第二人民醫(yī)院***年一般公共預算財政撥款基本支出***.***萬元。其中:人員經費***.***萬元,主要包括:基本工資、其他社會保障繳費、績效工資、對個人和家庭的補助支出;公用經費***.***萬元,主要包括:重大公共衛(wèi)生專項支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
無。
八、預算績效情況說明
無。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
無。
十、機關運行經費支出情況說明
無。
十一、政府采購支出情況說明
無。
十二、國有資產占用情況說明
截至***年***月***日,濮陽市第二人民醫(yī)院共有車輛3輛,其中,一般公務用車2輛,救護車1輛;單位價值***萬元(含)以上專用設備***臺。
十三、其他重要事項的情況說明
無。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。
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